2023年11月21日下午,审计处召开郑州博源资产经营有限公司2021-2022年度专项审计结果反馈会,校办产业中心、审计处、财务处及河南岳华会计师事务所有限公司相关人员参加会议。
审计处通报了本次审计的总体情况,并就审计过程中发现的公司治理结构、三重一大、资产管理、内部控制、采购管理、会计核算、薪酬管理等方面的70余条问题逐条逐项进行意见反馈,并提出管理建议。
会上,审计处、财务处、校办产业中心等与会同志就审计结果进行了充分沟通和交流。
审计处对下一步审计整改工作提出要求:一是要深刻认识审计发现问题的严肃性,认真分析审计发现的问题和存在的不足,堵塞管理漏洞,规避风险。二是要积极沟通对接,继续推进未落实问题的反馈工作,及时报送资料。三是规范规章制度建设,健全长效机制,实现制度管人,办事有章可循、有法可依,通过审计整改推动我校校办企业持续健康发展。